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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-01-11 18:27

同學(xué)你好
這個可以的

離殤 追問

2023-01-12 09:14

怎么做分錄的,例如當(dāng)期銷售金額按匯率換算人民幣189210.26元,退稅率為13%,應(yīng)退稅額:189210.26*13%=21767.55,購進(jìn)貨物進(jìn)項稅額為20160.24,計算應(yīng)退稅額怎么寫分錄,這個應(yīng)退稅額是這樣計算的?

樸老師 解答

2023-01-12 09:19

同學(xué)你好
是的
進(jìn)項多少退多少
前提是全部出口了

離殤 追問

2023-01-12 09:23

那計算應(yīng)退稅額是怎么算,這個銷售金額189210.26是不開票按未票申報的,如果按應(yīng)退稅率*銷售金額的話應(yīng)退稅額比進(jìn)項多,進(jìn)項多少退多少的話,那多出的怎么做分錄

樸老師 解答

2023-01-12 09:29

這個退的是進(jìn)項稅額哦

離殤 追問

2023-01-12 09:34

這個是在確認(rèn)收入的時候就要做還是可以等到申請退稅時再操作?

樸老師 解答

2023-01-12 09:35

這個是申請退稅的時候

(一)購進(jìn)出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫存商品
      應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
      貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
(二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應(yīng)收賬款等
       貸:主營業(yè)務(wù)收入
(三)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
       貸:庫存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項稅計入成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)
       貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額:
借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
       貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
       貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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同學(xué)你好 這個可以的
2023-01-11 18:27:42
您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項抵扣了,這進(jìn)項稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37
同學(xué)你好 這個不會呀 只要出口的對應(yīng)都可以退稅
2022-05-25 14:07:08
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆嬎悴坏玫挚鄣倪M(jìn)項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額 × 當(dāng)月免稅項目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出” 。
2025-05-07 11:49:11
出口退稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄: 1. 收入科目:應(yīng)收出口退稅款 2. 貸方科目:進(jìn)項稅額貸款 3. 摘要:出口退稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 4. 金額:XXX 擴展信息:出口退稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人在出口貨物或者服務(wù)時,根據(jù)發(fā)票上的進(jìn)項稅額,申請出口退稅,退稅款將被轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅款科目,而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額將被轉(zhuǎn)入貸方科目,以便結(jié)算稅款。
2023-02-24 19:22:25
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