送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-09 16:12

你好; 你涉及損益科目沒有 

天使愛美麗 追問

2023-01-09 16:34

沒有  相當于掛賬呢

meizi老師 解答

2023-01-09 16:37

你好;    對沖即可;  直接做哈   

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相關問題討論
是的,就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
2024-01-31 16:16:25
借其在應付款,貸銀行存款。
2023-07-05 14:01:38
轉給法人這筆備用金可以通過其他應付款 。 借:其他應付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金
2022-04-20 10:11:47
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