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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-06-08 16:58

您好
收到投資的利息分錄
借:銀行存款 借方藍字
借:財務費用—利息收入  借方紅字
這樣錄入后試試

5fsshz 追問

2022-06-08 17:33

是這樣么是這樣么是這樣么

bamboo老師 解答

2022-06-08 17:34

是的 這樣寫分錄 然后看平衡不 可以結(jié)賬不

5fsshz 追問

2022-06-08 21:25

不行,會不會是我之,前帳都沒做,我是5月份才開始做賬,然后初始數(shù)據(jù)有銀行存款,其他應收款和其他應付款是我錄的

bamboo老師 解答

2022-06-08 21:29

期初錄入的時候 余額是平的嗎?
就是試算平衡么?

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相關(guān)問題討論
同學你好 因為之前就用了其他應收款這個科目
2023-06-21 10:02:32
嗯,你們可以這樣,正常一個公司不允許掛靠的,但是如果掛靠的的話,
2022-04-02 13:59:41
你好,用其他應付款也可以
2022-03-04 11:39:02
同學,你好 不等于的
2023-02-09 18:34:27
正確的應該是借其他應收款貸銀行存款,如果你們欠了人家的錢付款,替他付款的話,可以做其他應付款。
2022-02-09 17:48:27
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