老師,T3在結(jié)賬時(shí),提示總賬與明細(xì)賬不平,怎么來找出問題?

僵小魚
于2023-01-09 15:31 發(fā)布 ??3423次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2023-01-09 15:31
你好; 比如
首先先檢查上年年末對賬是否平衡.如果上年年末對賬平衡,說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯(cuò),可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn).或者在新的年度賬中,先把該科目的輔助核算取消,修改期初數(shù),與明細(xì)記錄合計(jì)一致,然后再把輔助核算選上,修改該科目的輔助明細(xì)記錄.
如果上年對賬不平,征求客戶的意見,是否修改上年,如果不修改上年,直接對新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年,則要?jiǎng)h除年度賬,修改完上年后,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯(cuò)誤多);或者直接對上年反結(jié)賬,修改后,再對新年度的期初進(jìn)行修改.
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你好; 比如
首先先檢查上年年末對賬是否平衡.如果上年年末對賬平衡,說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯(cuò),可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn).或者在新的年度賬中,先把該科目的輔助核算取消,修改期初數(shù),與明細(xì)記錄合計(jì)一致,然后再把輔助核算選上,修改該科目的輔助明細(xì)記錄.
如果上年對賬不平,征求客戶的意見,是否修改上年,如果不修改上年,直接對新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年,則要?jiǎng)h除年度賬,修改完上年后,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯(cuò)誤多);或者直接對上年反結(jié)賬,修改后,再對新年度的期初進(jìn)行修改.
2023-01-09 15:31:57
1、如沒有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算);
2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點(diǎn)擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵,再輸入主管口令點(diǎn)擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2022-05-17 18:03:37
1、如沒有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算);
2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點(diǎn)擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵,再輸入主管口令點(diǎn)擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你好,看一看有沒有沒有審核記賬的憑證?
2022-06-15 16:45:57
以管理員身份進(jìn)入,對使用者授權(quán),查找原因,看看有何步驟沒有做完
2017-02-09 21:24:22
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