用友U8結(jié)賬時提示本月未通過工作檢查,不可以結(jié)賬,結(jié)果是總賬與明細(xì)賬不平,請問老師這種要怎么處理,為什么會出現(xiàn)這樣的情況啊?

惜緣
于2022-01-12 08:44 發(fā)布 ??6373次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-01-12 08:51
主要原因可能是總賬和明細(xì)賬對賬不平、憑證未記賬或其他系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬等原因。
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主要原因可能是總賬和明細(xì)賬對賬不平、憑證未記賬或其他系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬等原因。
2022-01-12 08:51:04
你好? 有什么提示的呢?
2022-10-17 14:29:49
總帳和明細(xì)帳不符這個情況出現(xiàn)有一種情況是因為軟件憑證沒有過帳。
2018-07-09 18:00:28
1、如沒有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算);
2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時按下ctrl+alt+delete三個鍵,再輸入主管口令點擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你好; 比如
首先先檢查上年年末對賬是否平衡.如果上年年末對賬平衡,說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯,可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn).或者在新的年度賬中,先把該科目的輔助核算取消,修改期初數(shù),與明細(xì)記錄合計一致,然后再把輔助核算選上,修改該科目的輔助明細(xì)記錄.
如果上年對賬不平,征求客戶的意見,是否修改上年,如果不修改上年,直接對新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年,則要刪除年度賬,修改完上年后,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯誤多);或者直接對上年反結(jié)賬,修改后,再對新年度的期初進(jìn)行修改.
2023-01-09 15:31:57
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惜緣 追問
2022-01-13 07:53
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2022-01-13 08:04