用友政務(wù)管理軟件,在4月份月末結(jié)賬是出現(xiàn)總賬與明細(xì)賬不平,我把4月份所有記賬憑證作廢后,仍然是總賬與明細(xì)賬不平?
扭禿嚕皮兒
于2022-06-13 09:49 發(fā)布 ??1543次瀏覽
- 送心意
曹老師~
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2022-06-13 09:51
你好,看下上個月的平不。
相關(guān)問題討論
你好,看下上個月的平不。
2022-06-13 09:51:34
1、如沒有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算);
2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點(diǎn)擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個鍵,再輸入主管口令點(diǎn)擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你好,學(xué)員,你是不是財(cái)務(wù)費(fèi)用做在貸方了
2022-07-26 18:48:18
你好,是的,每月末都要把收入費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目里去的。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝。
2018-05-10 22:47:58
建議年末結(jié)轉(zhuǎn)前核對一致后再結(jié)轉(zhuǎn),可以回到去年 套再核對一下。
2019-03-21 17:15:07
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2022-06-13 09:55
曹老師~ 解答
2022-06-13 10:10