
老師好:幫忙看看我的合作發(fā)展基金計提分錄對不對:借:利潤分配-提取事業(yè)發(fā)展基金 貸:其他應(yīng)付款-合作發(fā)展基金 ,計提可以是按某個月份的凈利潤來計提的嗎?
答: 你好;? ? 你是什么類型的公司 的?
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細
答: 你好! 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我今年的賬務(wù)里補計啦去年漏掉的其他應(yīng)付賬款,借利潤分配50貸其他應(yīng)付款50,那我做現(xiàn)金流量表補充資料時凈利潤是按利潤表的數(shù)字填寫還是用今年的凈利潤減去未分配利潤的數(shù)字
答: 現(xiàn)金流量表附表用的是當(dāng)年度凈利潤,和利潤分配沒有關(guān)系的







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