
各位老師們好,這里有一些需要調(diào)整的其他應付款,對方的個人明細里貸方有余額,有一些對應的發(fā)票需要做到對方賬戶 借,其他應付款,貸,本年利潤,未分配利潤,這個做的分錄對不對,謝謝
答: 您好 請問是以前年度的發(fā)票嗎
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細
答: 你好! 可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:去年借:管理費用-暫估 5W 貸:其它他應付 5W,今年實際收到少500。這樣做分錄對嗎?借:其他應付款 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000借:利潤分配-未分配利潤 45000 貸:其他應付款 45000然后,這500怎么做?
答: 同學你好 你收到的發(fā)票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千









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2022-03-31 19:39
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