計提10月份增值稅:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅86317.35 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅86317.35 繳納10月份增值稅:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅86317.35 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅3728.16 貸:銀行存款90045.51 請老師看下這筆分錄做得對不對?

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于2023-01-05 15:16 發(fā)布 ??576次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
同學(xué)
你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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