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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2023-01-04 09:25

你好; 你之前是一直沒有計(jì)提過嗎 ? 你現(xiàn)在看 那些科目還有余額 ;  是否存在 留底進(jìn)項(xiàng)稅或者 應(yīng)交增值稅;  好一起來結(jié)轉(zhuǎn)  

start from zero? 追問

2023-01-04 09:52

因?yàn)闆]有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)   沒有計(jì)提過

start from zero? 追問

2023-01-04 09:54

怎么做分錄呢   做不平

meizi老師 解答

2023-01-04 09:56

你好;  那in就  結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅即可; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-   轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸進(jìn)項(xiàng)稅   ;結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-   轉(zhuǎn)出未交增值稅 

start from zero? 追問

2023-01-04 10:04

現(xiàn)在賬上余額轉(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)是借方數(shù)了  怎么還借呢

meizi老師 解答

2023-01-04 10:07

你好 ;   你進(jìn)項(xiàng)稅的余額  轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方; 最終轉(zhuǎn)未交增值稅才會平衡的;    

start from zero? 追問

2023-01-04 10:26

那未交增值稅不就有余額了  借方數(shù)  代表多交的?  那其他科目呢

meizi老師 解答

2023-01-04 10:27

你好;   你留底進(jìn)項(xiàng)稅了 以后可以抵減的; 之后 抵減了就平衡了   

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你好; 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 比如 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
您好  我想咨詢增值稅有很多明細(xì)科目    
2023-05-19 11:11:08
你好同學(xué) 沒問題的,借未交證明你多交稅了,也就是預(yù)繳了
2022-02-25 14:44:46
你好; 你之前是一直沒有計(jì)提過嗎 ? 你現(xiàn)在看 那些科目還有余額 ;? 是否存在 留底進(jìn)項(xiàng)稅或者 應(yīng)交增值稅;? 好一起來結(jié)轉(zhuǎn)??
2023-01-04 09:25:48
你好; 你之前是一直沒有計(jì)提過嗎 ? 你現(xiàn)在看 那些科目還有余額 ;? 是否存在 留底進(jìn)項(xiàng)稅或者 應(yīng)交增值稅;? 好一起來結(jié)轉(zhuǎn)??
2023-01-04 09:25:51
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