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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-04 20:48

月底還需要把增值稅明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)了,是余額結(jié)轉(zhuǎn)

start from zero? 追問

2022-01-04 20:50

貸方減借方的余額嘛?年底還未結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的情況下怎么算企業(yè)所得稅呢

文文老師 解答

2022-01-04 20:56

應(yīng)交增值稅的明細科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)

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月底還需要把增值稅明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)了,是余額結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-04 20:48:42
您好  我想咨詢增值稅有很多明細科目    
2023-05-19 11:11:08
你好; 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 比如 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
你好 比如銷項稅額,是計入貸方 進項稅額,是計入借方?
2022-08-18 16:27:29
你好,都反向方向記賬處理
2022-01-11 09:12:00
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