企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
你好這個(gè)屬于不征稅的才對(duì)的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
法律援助補(bǔ)貼開免稅發(fā)票正確,不征稅錯(cuò)誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

我們有個(gè)10000萬材料款收入 但是我們只有800萬進(jìn)項(xiàng)內(nèi)容能開出去 還有200萬 甲方說也能不開票 直接扣我們稅錢 那這個(gè)賬怎么做呀
答: 你好,還有200萬,是什么原因?qū)е碌臒o法開具發(fā)票出去呢?
請(qǐng)叫一個(gè)問題,我們工程單位,甲方給我們驗(yàn)工計(jì)價(jià)了1000萬,其中包含了200萬的甲方供材料,需要扣除,但是我們已經(jīng)給甲方開具了1000萬的增值稅發(fā)票,實(shí)際我們的收入只有800萬,那么多開的這200萬發(fā)票,我們應(yīng)該如何處理,能否實(shí)現(xiàn)抵扣或者說返回這一部分稅金 有外經(jīng)證 在當(dāng)?shù)亻_這1000萬的發(fā)票的時(shí)候 就預(yù)交了 9個(gè)點(diǎn)的增值稅 還有附加那些
答: 你好;? ?你們是去掛靠了還是什么業(yè)務(wù)的??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問各位老師 ,我公司和甲方有400萬合同,已開票200萬,現(xiàn)有50萬的工程款是由甲方直接代付給我公司的材料商,并簽訂了委托付款協(xié)議,協(xié)議中說由乙方委托甲方支付給材料商50萬,這50萬從甲乙雙方的工程款中扣除,但是開發(fā)票并不是我方公司開,由材料商開具發(fā)票給甲方,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬?我們沒有開具發(fā)票 ,也沒確認(rèn)收入,委托付款這筆怎么做賬
答: 那你們采購(gòu)的商品為啥要開其他單位的名稱的發(fā)票呢?




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優(yōu)雅的柚子 追問
2023-01-02 13:53
鄒老師 解答
2023-01-02 13:58
優(yōu)雅的柚子 追問
2023-01-02 14:21
鄒老師 解答
2023-01-02 14:22