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送心意

悠然老師01

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-12-30 14:59

學(xué)員你好,計(jì)算如下軟件行業(yè)是對(duì)超過(guò)3%的部分即征即退,因此500-1000/0.13*0.03

心悅 追問(wèn)

2022-12-30 19:05

老師 您好 是應(yīng)交增值稅500-軟件銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000/0.13(軟件不含稅收入)*0.03 是這樣嗎 謝謝

悠然老師01 解答

2022-12-30 19:18

是應(yīng)交增值稅500-軟件銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000/0.13(軟件不含稅收入)*0.03 這樣的

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是的,收到增值稅的退稅時(shí),借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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2022-03-25 21:34:22
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
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