老師,個稅返回來那個2%手續費,怎么做賬了 問
您好 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費 答
請問老師工商年報,里面有個填寫資產負債情況,外商 問
你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內資企業無外方權益,填 0 完全合規)。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業,純內資企業無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權益合計欄數據無誤,即可正常提交年報。 答
老師這個是怎么回事呀 問
這是最常見的觸發原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數為空/異常,系統會判定“應申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。 答
老師請問現金流量表,銷售產成品商品提供勞務收到 問
您稍等我給您編輯回復 答
老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
老師 這是原來的分錄借:管理費用 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 貸:銀行存款這兩張憑證我想更正成這個分錄借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 貸:其他應收款那里面的財務費用怎么更正
答: 你好借銀行存款 貸應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 借應付職工薪酬 貸其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我收到一張勞務費發票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平
答: 你好 你計提 的這個分錄不對,?計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資? 不用這個分錄 的? ?? 個稅分錄 借? 借管理費用勞務費,貸其他應付款個人 ,應交個稅? 交時 借應交個稅 貸銀行??










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