
掛靠的項(xiàng)目,別人掛靠我公司,現(xiàn)在要結(jié)帳,老師邦我看下稅額還需要返給別人嗎?支付的材料款是按含稅金額來扣減的。回款金額517200-管理費(fèi)9120-扣稅金105792-支付的材料款(含稅金額)329547.87+返給別人的進(jìn)項(xiàng)稅額17197.94=89938.07請(qǐng)老師幫我仔細(xì)看下,進(jìn)項(xiàng)稅額需不需要加進(jìn)去?
答: 你好,稅金誰承擔(dān)?這個(gè)項(xiàng)目你們實(shí)際繳納了多少稅金?
?進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)開出的發(fā)票上面的不含稅金額還是扣除管理費(fèi)后的不含稅金額
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅專票上的注明的稅額.
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如支付400元。收到專票,不含稅金額377.36.元,進(jìn)項(xiàng)稅額22.64元,那么分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你好,具體什么業(yè)務(wù)呢?










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