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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-04-12 17:15

你好; 借庫存商品 ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。   轉(zhuǎn)出 做 :借庫存商品     1035.4  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-     進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  1035.4

欣欣子 追問

2022-04-12 17:17

月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)  老師

meizi老師 解答

2022-04-12 17:22

 你好;     月末結(jié)轉(zhuǎn)哈 做 :  
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

欣欣子 追問

2022-04-12 17:26

我們這個月不用交稅,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn) 老師

meizi老師 解答

2022-04-12 17:30

 你好; 不用繳納 就掛著 ; 你是不是有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 ;   
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
,  
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,

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你好; 借庫存商品 ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。 轉(zhuǎn)出 做 :借庫存商品 1035.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1035.4
2022-04-12 17:15:28
借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-12 17:13:27
你好! 借管理費(fèi)用…工資(獎金) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-03 18:21:49
你好 不含稅金額213/1.13和進(jìn)項(xiàng)稅額??213/1.13 *0.13
2022-02-17 12:25:21
你好,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,雖然是支付了錢,但是不計(jì)入商品的成本啊 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目 通過這個分錄,就可以知道了
2023-05-09 07:52:44
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