請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

購進(jìn)B材料一批,價款200 000元,增值稅稅額為 26 000元,材料的運(yùn)雜費(fèi)為5 000元(假設(shè)運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)。材料已運(yùn)達(dá)公司并已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。
答: 您好這個是 借 原材料 205000 應(yīng)交稅費(fèi) 26000 貸 應(yīng)付賬款 231000
購進(jìn)B材料一批,價款200 000元,增值稅稅額為 26 000元,材料的運(yùn)雜費(fèi)為5 000元(假設(shè)運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)。材料已運(yùn)達(dá)公司并已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。
答: 同學(xué),你好 借:原材料205000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅26000 貸:應(yīng)付賬款231000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)購入材料一批,買價80 000元,增值稅額10400元,對方代墊運(yùn)費(fèi)1 600元(運(yùn)費(fèi)的增值稅略)。貨款、運(yùn)雜費(fèi)和增值稅已通過銀行存款支付,材料尚未入庫。
答: 借:在途物資81600 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)10400 貸:銀行存款9200








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