請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

21年開(kāi)的發(fā)票 賬已結(jié)轉(zhuǎn) 可以掛到22年的應(yīng)付賬款嗎
答: 可以的。可以的,可以。
老師,應(yīng)付賬款借方余額年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 應(yīng)付賬款是不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方不給開(kāi)票,已經(jīng)付款做到應(yīng)付賬款借方,怎么平賬?
答: 可以基于成本費(fèi)用企業(yè)所得稅前進(jìn)行納稅調(diào)整及接成本費(fèi)用科目,待用戶賬款








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