老師,因一直作內(nèi)賬,有些稅務(wù)沒(méi)搞清楚。比如2022年底,手頭中進(jìn)項(xiàng)稅額(已全部認(rèn)證)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那這個(gè)留抵稅額可以在2023年繼續(xù) 作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,這是可以的吧?還有一種情況:在2022年底,我是知道我手頭中有多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,經(jīng)計(jì)算我的進(jìn)稅大于銷(xiāo)項(xiàng),那我把一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票故意不認(rèn)證,留 著2023年后再認(rèn)證抵扣可行不?

還單身的小鴨子
于2022-12-13 14:08 發(fā)布 ??727次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2022-12-13 14:15
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
2022-12-13 14:15:17
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-09-15 04:14:38
同學(xué)你好,你現(xiàn)在需要多少進(jìn)項(xiàng)這家沒(méi)開(kāi)看看其他欠票供應(yīng)商能不能開(kāi),今天最后一天。實(shí)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),那你就只能作廢銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票一號(hào)補(bǔ)開(kāi)。否則那開(kāi)了發(fā)票只能交稅了。
2022-05-31 19:45:10
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
2022-04-15 08:44:38
你好 銷(xiāo)項(xiàng) -進(jìn)項(xiàng)-留 抵 )*附加稅率
2022-04-11 17:33:01
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還單身的小鴨子 追問(wèn)
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