老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

你好,之前的會計去年將可以收回的保證金計入了管理費用,這個月我們收到了這個退回的保證金,現在我應該怎么調整之前的錯誤呢,要用以前年度損益調整嗎?煩請老師指導一下
答: 你好,如果金額不大,你直接做到今年的管理費用里面,借銀行存款,借管理費用負數或者是營業外收入都可以。
老師24年交的訴訟費,25年法院退回,怎么做分錄?需要通過以前年度損益調整嗎?還是直接沖減當期的管理費用就可以?分錄該怎么做?
答: 你好,這是2026年了,2025年退回的需要通過以前年度損益調整科目。 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,調整19年多記的費用分錄,借:以前年度損益調整 貸:管理費用,這樣對么?那這樣的話利潤表費用就是負的了,這樣可以么?
答: 你好,調整19年多記的費用的分錄是 借;相關科目,貸;以前年度損益調整—某某費用 這個分錄是不影響利潤表的費用金額的









粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2022-12-06 16:21
天使愛美麗 追問
2022-12-06 16:23
郭老師 解答
2022-12-06 16:24
天使愛美麗 追問
2022-12-06 16:26
郭老師 解答
2022-12-06 16:27