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老師,我們公司采購商品,已經(jīng)給錢了,對方公司也給貨了,只是還沒開發(fā)票,我寫分錄是借預付賬款,貸銀行存款。商品也已經(jīng)賣出去了,那還沒收到發(fā)票,該怎么結轉為成本呢?
老師。我們預付款20480000元,預付采購設備款,發(fā)票對方也開具了,只是固定資產(chǎn)還沒運到倉庫,我如何做賬?
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現(xiàn)在供應商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平




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陳洋 追問
2022-12-02 17:53
小鎖老師 解答
2022-12-02 20:23