送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-30 15:38

差額可以放到營業外收支。

AAAA 追問

2022-11-30 15:43

那付款時的稅額是按開票計提的數嗎?還是按繳納的金額? 然后多出的部分放到營業外支出

郭老師 解答

2022-11-30 15:45

是的是的,是這么做的。

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相關問題討論
差額可以放到營業外收支。
2022-11-30 15:38:42
差額產生的原因是什么?
2022-05-18 11:46:13
采購時(假設發票金額 10000 元,稅額 300 元,價稅合計 10300 元): 借:原材料 / 庫存商品 9400 元(10300 - 900) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)900 元(10000×9%) 貸:銀行存款 10300 元 差異說明: 專票上 3% 的稅額(300 元)與實際抵扣的 9%(900 元)之間的 600 元差額,無需單獨做分錄,通過上述科目直接體現 —— 進項稅額按 9% 計算,采購成本按 “價稅合計 - 9% 進項稅” 確認,自動消化差異。
2025-08-14 13:40:56
同學您好,是多開了是嗎,可以紅字沖銷后重新開正確的
2024-01-15 17:14:51
借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2022-02-07 22:08:20
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