上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點(diǎn)長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

某科研單位發(fā)生以下與行存款其他貨幣資金有關(guān)的業(yè)務(wù)單位為小規(guī)模納稅人,要求編制該單位會計(jì)對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理的會計(jì)分錄,1購進(jìn)打印紙一批價(jià)款5650元,貨款已通過零余額賬戶轉(zhuǎn)賬支付。材料已驗(yàn)收入庫。2.開出銀行轉(zhuǎn)賬支票支付污染課題研究勞務(wù)費(fèi)兩萬元3.收到銀行對賬單計(jì)息日,銀行存款獲得利息966元,根據(jù)規(guī)定利息留歸單位使用
答: 同學(xué)你好,正在為您解答,請稍等~
某科研單位發(fā)生以下與銀行存款,其他貨幣資金有關(guān)的業(yè)務(wù),單位為小規(guī)模納稅人,要求編制該單位會計(jì)對以下業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理的會計(jì)分錄。1.購進(jìn)打印紙一批,價(jià)款5650元,貨款已通過零余額賬戶轉(zhuǎn)賬支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫
答: 借原材料貸零余額賬戶用款額度, 借事業(yè)支出貸資金結(jié)余
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我的承兌賬戶打印出來的銀行對賬單有余額掛什么科目呢?承兌賬戶有余額,這個(gè)是屬于其他貨幣資金嗎?
答: 這個(gè)是銀行承兌匯票嗎?









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鈣奶老師 解答
2022-11-21 17:58
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2022-11-21 17:58