請問老師,小規(guī)模納稅人出租店面及房產(chǎn),現(xiàn)稅率是3% 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問我代扣代繳員工社保醫(yī)保,如何計(jì)提工資呢 問
同學(xué)你好。 稅前工資=5000 個(gè)人社保=200 借 管理費(fèi)用工資5000 貸 其他應(yīng)收款個(gè)人社保 200 應(yīng)付職工薪酬工資 4800 答
你好,季度企業(yè)所得稅,風(fēng)險(xiǎn)等級-中,提示收入小于成本 問
你據(jù)實(shí)核算成本就行,那個(gè)只是提示 答
去年預(yù)收賬款已開具發(fā)票,服務(wù)暫未提供未涉及企稅, 問
你好 借:預(yù)收賬款-退款 貸:銀行存款 答
請問帳上有固定資產(chǎn)50萬累計(jì)折舊50萬,所得稅年報(bào) 問
您好,是的,這個(gè)代表已經(jīng)折舊完了 答

(6)向開戶單位順達(dá)汽車配件公司收回短期貸款80000元。(7)向開戶單位順達(dá)汽車配件公司收回短期貸款的同時(shí),收取貸款利息13000元。(8)向開戶單位宏遠(yuǎn)公司支付活期存款利息134.50元。(9)收到空白憑證轉(zhuǎn)賬支票150本,每本20元,入庫保管。(10)為開戶單位華聯(lián)商廈兌付三個(gè)月前的面額為20000000元的銀行承兌匯票。要求:請寫出會計(jì)分錄。
答: 1.借 銀行存款80000 貸短期借款80000 2.借銀行存款13000 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用13000 3.借財(cái)務(wù)費(fèi)用134.5 貸銀行存款134.5 4.借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)3000 貸 銀行存款3000 5.借 應(yīng)付賬款20000000 貸 應(yīng)付票據(jù)20000000
采購材料,貨款用銀行承兌匯票支付,期限為3個(gè)月,運(yùn)費(fèi)用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料未到,怎么做會計(jì)分錄呢
答: 借:材料采購 貸:應(yīng)收票據(jù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù):1)12月1日,收到大理公司開出的一張轉(zhuǎn)賬支票120000元,預(yù)訂甲產(chǎn)品600件2)12月3日,向華潤公司銷售甲產(chǎn)品480件,單價(jià)2000元,增值稅率13%,價(jià)稅款暫未收到。3)12月9日向正大公司銷售乙產(chǎn)品600件,單價(jià)3800元,增值稅率13%,收到一張對方開出的銀行承兌匯票,已入賬。4)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲乙兩種產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本其中甲產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為1000元,乙產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為2000元。要求:根據(jù)下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄
答: 你好 1)12月1日,收到大理公司開出的一張轉(zhuǎn)賬支票120000元,預(yù)訂甲產(chǎn)品600件 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2)12月3日,向華潤公司銷售甲產(chǎn)品480件,單價(jià)2000元,增值稅率13%,價(jià)稅款暫未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3)12月9日向正大公司銷售乙產(chǎn)品600件,單價(jià)3800元,增值稅率13%,收到一張對方開出的銀行承兌匯票,已入賬。 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲乙兩種產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本其中甲產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為1000元,乙產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為2000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品—甲產(chǎn)品,庫存商品—乙產(chǎn)品










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