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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-03 18:07

你好,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
應交稅費應交增值稅減免稅款

小敏 追問

2022-11-03 19:58

應交稅費銷項進項轉(zhuǎn)出未交增值稅減免稅款這些分錄寫過,憑證最下方還用合計嗎

郭老師 解答

2022-11-03 20:03

對的
需要填寫的你好

小敏 追問

2022-11-03 21:23

單位醫(yī)療要到12月一次性扣除9-12月這幾個月的費用,在每個月計提的時候還用計提醫(yī)療嗎

郭老師 解答

2022-11-03 21:24

對的
需要按月計提

小敏 追問

2022-11-03 21:27

計提了先放那是吧,等扣的時候再沖減應付職工薪酬?

郭老師 解答

2022-11-03 21:27

可以的,可以這么做的

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
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