
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結轉(zhuǎn)時,是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
答: 同學你好 對的 是這樣的
(1)月份終了時,進項大于銷項,轉(zhuǎn)出多交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(2)月份終了時,銷項大于進項,轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅請問,“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理?
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結轉(zhuǎn)增值稅, 借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額50,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅100轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 50,, 貸;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50,賬務處理對嗎應交稅費-未交增值稅在借方,表示留底,進項大于銷項,對嗎?
答: 同學,你好,理解是對的









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



小敏 追問
2022-11-03 19:58
郭老師 解答
2022-11-03 20:03
小敏 追問
2022-11-03 21:23
郭老師 解答
2022-11-03 21:24
小敏 追問
2022-11-03 21:27
郭老師 解答
2022-11-03 21:27