老師好!我有兩個(gè)問(wèn)題,1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的 問(wèn)
EXW 成交方式,運(yùn)保費(fèi) 0 入賬:直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷(xiāo)售收入,不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證:報(bào)關(guān)單、外銷(xiāo)合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào):出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表(免抵退銷(xiāo)售額) 時(shí)間要求:現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅,不算逾期,盡快報(bào)掉就行。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬(wàn),已經(jīng) 問(wèn)
您好,這個(gè)情況只能調(diào),除非您對(duì)公司的賬很有把握,查賬沒(méi)有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個(gè)對(duì)公司的影響也很大,累計(jì)虧損沒(méi)有了 答
請(qǐng)問(wèn)付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅,,只知道對(duì)方公司 問(wèn)
你好,在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。 答
老師,這個(gè)任職受雇日期怎么填寫(xiě)呢,我們是3月份的工 問(wèn)
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請(qǐng)問(wèn)老師 之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問(wèn)
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開(kāi)錯(cuò)了,然而我已開(kāi)具增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了!
答: 你好,你把這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)作廢了,應(yīng)該是銷(xiāo)售方來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
【多選題】 本案中田某虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的行為涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪。田某的下列行為中符合虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪客觀方面特征的有( )。A.讓他人為自己虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票涉及稅款數(shù)額 8000 元B.讓他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票涉及稅款數(shù)額 1.5 萬(wàn)元C.虛構(gòu)商品交易內(nèi)容而開(kāi)具增值稅專用發(fā)票D.為自己虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票涉及稅款數(shù)額 5 萬(wàn)元以上E.故意改變貨物名稱開(kāi)具增值稅專用發(fā)票虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪在客觀方面表現(xiàn)為實(shí)施了虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,虛開(kāi)的稅款數(shù)額在5萬(wàn)元以上的行為。虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票包括為他人虛開(kāi)、為自己虛開(kāi)、讓他人為自己虛開(kāi)、介紹他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票行為,所以選項(xiàng)ABC
答: 您好,不理解哪個(gè)選項(xiàng)呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人能否開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,能否接收增值稅專用發(fā)票,
答: 你好,可以開(kāi)專票,最好不要接受專票。









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