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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-25 15:15

你好;     你們是轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)出去嗎   ; 給別人用是什么意思  

Q 追問

2022-10-25 15:19

就是把公司賣出去了

meizi老師 解答

2022-10-25 15:20

 你好; 那公司主體還在; 只是換股東是嗎   

Q 追問

2022-10-25 15:22

對(duì)的    老師

meizi老師 解答

2022-10-25 15:26

 那就 做   變換股東 和章程這些即可;  延續(xù)做賬即可   

Q 追問

2022-10-25 15:35

我們新開的這個(gè)公司為了把那個(gè)把轉(zhuǎn)讓公司賺的錢給拿出來  就開了一張咨詢發(fā)票   這家新開的公司呢  沒有什么成本費(fèi)用的  所以要交五千多元的所得稅    老板不想交  想找20萬元的成本來抵  少交所得稅  這樣做行不行呢

meizi老師 解答

2022-10-25 15:37

你好;         那也有風(fēng)險(xiǎn)的;   這樣的話;    會(huì)涉及偷漏稅的  

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相關(guān)問題討論
你好;? ? ?你們是轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)出去嗎? ?; 給別人用是什么意思??
2022-10-25 15:15:21
你好,對(duì)的是的,需要調(diào)整的。
2022-01-11 16:57:19
在個(gè)稅代繳端申報(bào), 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500   (注:本表所稱全年應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額。)   計(jì)算個(gè)人所得稅:   應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)   應(yīng)納稅所得額=年應(yīng)稅收入額-準(zhǔn)予稅前扣除金額,有6萬免稅可以扣,沒成本,不可以扣
2022-03-19 17:21:17
你好;? ? ?是的。 包括? ? 營(yíng)業(yè)成本 和 期間費(fèi)用? ?%2B? 稅金這些的 。 所得稅? 不計(jì)入哈? ?
2022-01-06 17:10:28
1.年度遞延所得稅費(fèi)用:遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用:當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)(即利潤(rùn)總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用:本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
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