上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務軟件 答

老師,請問銀行存款日記賬與銀行對賬單余額完全相符,是否還需要制作余額調(diào)節(jié)表。弄個調(diào)節(jié)為0的調(diào)節(jié)表?還是不用做,哪個月有調(diào)節(jié)哪個月做啊
答: 不需要的 不用做的
銀行存款日記賬與銀行對賬單應至少每月核對一次,銀行存款日記賬與銀行對賬單余額如有差額,應按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,同時企業(yè)應按未達賬項入賬。
答: 同學你好 你這個需要自己編制的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2022年9月30日,某企業(yè)收到的銀行對賬單余額為10 500元。經(jīng)與企業(yè)銀行存款日記賬核對,發(fā)現(xiàn)未達賬項有:銀行已收、企業(yè)未收款項6 300元;企業(yè)已收、銀行未收款項3 300元;銀行已付、企業(yè)未付款項7 200元。該企業(yè)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”中調(diào)節(jié)后的銀行存款余額為( )元。銀行已收企業(yè)未收 銀行已付企業(yè)未付 企業(yè)已收銀行未收 企業(yè)已付一行未付 按這個怎么算的 謝謝
答: 您好,銀行存款余額調(diào)節(jié)表中銀行存款余額=10500+3300=13800,銀行已收企業(yè)未收、銀行已付企業(yè)未付不需要調(diào)整銀行對賬單的余額,調(diào)整的是企業(yè)的余額。









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微信用戶 追問
2022-10-24 14:46
樸老師 解答
2022-10-24 14:51