老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

申報表與賬面收入一致,但是申報表應交增值稅比賬面多0.02,怎么調(diào)整?
答: 你好,哪個數(shù)據(jù)才是正確的呢?
轉出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報表應交增值稅28元,差額應該怎么調(diào)整?
答: 你好,當月的進項銷項是多少的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進料加工核銷應調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表的差額應該在增值稅報表哪點調(diào)整呢?金額是負數(shù)
答: 應調(diào)整免抵退稅額為負數(shù),就是免得退稅額調(diào)增, 不得免征和抵扣稅額為負數(shù),就是進項轉出為負數(shù)。
老師,報稅的時候,申報表中增值稅比稅控盤多1分錢,會計調(diào)整可以做:借:營業(yè)外支出 貸 :應交稅費-應交增值稅 這樣可以嗎
我現(xiàn)在調(diào)整后,進項和銷項余額和申報表數(shù)據(jù)一致了。但是未交增值稅余額和申報表余額對應不上
老師,在增值稅率調(diào)整前預收的款,這個款項所屬的是增值稅率調(diào)整后的款,我當月申報時是按調(diào)整前的申報還是調(diào)整后的稅率申報?
應交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報表中,看哪塊?我賬稅一致核查時候,發(fā)現(xiàn)我應交稅費-應交增值稅和稅務局申報表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對不上






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