老師 支付工資時(shí) 的會(huì)計(jì)分錄是什么 包括代扣社 問(wèn)
發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅 答
老師 我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)型出口企業(yè),現(xiàn)在有外購(gòu) 問(wèn)
你好,不可以的,這個(gè)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出入成本核算的 答
4S店 客戶在抖音平臺(tái)買劵 劵的金額是1000元,實(shí)際 問(wèn)
您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以 答
代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬得個(gè)人所得稅如何做分錄 問(wèn)
您好,這個(gè)支付工資的時(shí)候做 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 答
老師,您好,質(zhì)管部出去培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)需要入應(yīng)付職工薪 問(wèn)
通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡,會(huì)更規(guī)范 答

老師,問(wèn)一下增值稅申報(bào)表收入就都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后所得稅申報(bào)表是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì)是嗎
答: 你好 ;? ?是的;所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)來(lái)報(bào)的? ?
老師您好,我們是健身工作室,主營(yíng)業(yè)務(wù)為銷售健身私教課,小規(guī)模納稅人,填寫增值稅納稅申報(bào)時(shí)這樣填對(duì)嗎?會(huì)計(jì)賬中做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9731.17(含增值稅,因?yàn)?022年4-12月免增值稅),增值稅申報(bào)表中:第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填9447.74(不含增值稅),第18欄(小微企業(yè)免稅額)填283.43,謝謝
答: 同學(xué)你們開的是普票還是增專票
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,有開票10萬(wàn),我做賬是借應(yīng)收賬款10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn),這樣做賬可以嗎?我看我們的利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅申報(bào)表上面的本年累計(jì)數(shù)金額不一致,這個(gè)有問(wèn)題嗎?
答: 同學(xué),你好 有問(wèn)題 做賬 借:應(yīng)收賬款? 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅









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蘇-Sophia 追問(wèn)
2022-10-17 10:29
venus老師 解答
2022-10-17 10:30
蘇-Sophia 追問(wèn)
2022-10-17 10:33
venus老師 解答
2022-10-17 10:43