
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出,第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行
4月份開(kāi)專(zhuān)票是按3%開(kāi)具才對(duì)的。然后我同事按1%開(kāi)了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報(bào)表上是按3%交稅了。做賬的時(shí)候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調(diào)整呢
答: 你好,學(xué)員, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表比賬上多交了0.02 導(dǎo)致賬上未交增值稅為-0.02 怎么調(diào)平
答: 你好 以申報(bào)表為準(zhǔn) 多繳納了 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出0.02 貸銀行存款









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