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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-10-12 18:59

您好,您的計提攤銷分錄?

三省居士 追問

2022-10-12 21:28

老師好!抱歉,離開了。攤銷分錄是:借管理費用345, 貸累計攤,345

小林老師 解答

2022-10-12 21:57

您好,那就沒問題,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

三省居士 追問

2022-10-12 22:15

資產(chǎn)負(fù)債表無形資產(chǎn)繼續(xù)扣除累計攤銷沒問題吧?

小林老師 解答

2022-10-12 22:15

您好,資產(chǎn)負(fù)債表無形資產(chǎn)是凈值

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相關(guān)問題討論
你好? ?你的無形資產(chǎn)攤銷額是多少? ? 你這里差額2087.22? ? 損益有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? ? 資產(chǎn)負(fù)債表上 無形資產(chǎn)的賬面余額 是不是原值-累計攤銷額
2023-11-09 15:32:05
您好,您的計提攤銷分錄?
2022-10-12 18:59:13
你好,你財務(wù)軟件里是不是就沒有這個科目呀,你可以自己去設(shè)置里面增加這個科目的。
2022-05-05 10:36:52
您好 沒有這個科目的話 借:管理費用 貸:無形資產(chǎn)
2022-03-30 20:31:02
同學(xué)你好,無形資產(chǎn)攤銷用累計攤銷;
2022-03-15 11:26:57
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