老師好,我用用友T3財(cái)務(wù)軟件,我做的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),貸:累計(jì)攤銷(xiāo),這樣分錄對(duì)嗎?還有我這個(gè)累計(jì)攤銷(xiāo)貸方怎么有余額呢?余額也不是我無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)格呀!資產(chǎn)負(fù)債表上的無(wú)形資產(chǎn)期末余額是我入的無(wú)形資產(chǎn)總額減去攤銷(xiāo)的金額,這樣的話(huà)有什么影響嗎?謝謝

袁麗
于2020-05-12 14:42 發(fā)布 ??2959次瀏覽
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文靜老師
職稱(chēng): 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
2020-05-12 14:54
1.借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),貸:累計(jì)攤銷(xiāo),這樣分錄對(duì)嗎?完全正確(如果是經(jīng)營(yíng)性出租攤銷(xiāo)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本)2.還有我這個(gè)累計(jì)攤銷(xiāo)貸方怎么有余額呢?余額也不是我無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)格呀?累計(jì)攤銷(xiāo)是無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的損耗值,只要不處置無(wú)形資產(chǎn),會(huì)有貸方余額。不等于無(wú)形資產(chǎn)是正常的,當(dāng)它等于無(wú)形資產(chǎn),意味著無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)完畢。3.資產(chǎn)負(fù)債表上的無(wú)形資產(chǎn)期末余額是我入的無(wú)形資產(chǎn)總額減去攤銷(xiāo)的金額,這樣的話(huà)有什么影響嗎?這是正確的做法
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1.借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),貸:累計(jì)攤銷(xiāo),這樣分錄對(duì)嗎?完全正確(如果是經(jīng)營(yíng)性出租攤銷(xiāo)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本)2.還有我這個(gè)累計(jì)攤銷(xiāo)貸方怎么有余額呢?余額也不是我無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)格呀?累計(jì)攤銷(xiāo)是無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的損耗值,只要不處置無(wú)形資產(chǎn),會(huì)有貸方余額。不等于無(wú)形資產(chǎn)是正常的,當(dāng)它等于無(wú)形資產(chǎn),意味著無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)完畢。3.資產(chǎn)負(fù)債表上的無(wú)形資產(chǎn)期末余額是我入的無(wú)形資產(chǎn)總額減去攤銷(xiāo)的金額,這樣的話(huà)有什么影響嗎?這是正確的做法
2020-05-12 14:54:41
您好
沒(méi)有這個(gè)科目的話(huà)
借:管理費(fèi)用
貸:無(wú)形資產(chǎn)
2022-03-30 20:31:02
你好,你財(cái)務(wù)軟件里是不是就沒(méi)有這個(gè)科目呀,你可以自己去設(shè)置里面增加這個(gè)科目的。
2022-05-05 10:36:52
你好,選擇第二種做法就可以的。
2022-07-08 16:05:16
同學(xué):您好。無(wú)形資產(chǎn)處置走資產(chǎn)處置損益,例:無(wú)形資產(chǎn)100,攤銷(xiāo)20,處置:
借:資產(chǎn)處置損益80
累計(jì)攤銷(xiāo)20
貸:無(wú)形資產(chǎn)100
2022-02-26 15:24:09
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