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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-10-12 16:49

同學(xué)你好
先做往來然后再
借費用科目
借進項
貸其他應(yīng)收款

丁娟 追問

2022-10-12 17:19

當(dāng)月怎么做,次月怎么做?沒看明白

樸老師 解答

2022-10-12 17:30

同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借費用科目
借進項
貸其他應(yīng)收款

丁娟 追問

2022-10-13 09:26

就是當(dāng)月做:
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
次月做:
借:費用科目
借:進項
貸:其他應(yīng)收款
如果我把其他應(yīng)收款做成預(yù)付賬款應(yīng)該也是可以的吧?

樸老師 解答

2022-10-13 09:28

同學(xué)你好

對的
這個也可以

丁娟 追問

2022-10-13 09:45

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2022-10-13 09:54

滿意請給五星好評,謝謝

丁娟 追問

2022-10-13 10:09

但是老師,這樣做如果到年底,12月份的財務(wù)費用就做到了1月份去,這樣不是影響了損益嗎?

樸老師 解答

2022-10-13 10:12

收到發(fā)票的時候做就可以了

丁娟 追問

2022-10-13 10:14

這種22年12月支付的手續(xù)費,到23年1月收到發(fā)票,不涉及跨年嗎?感覺會影響損益?

樸老師 解答

2022-10-13 10:19

同學(xué)你好
這個會影響的

丁娟 追問

2022-10-13 10:19

那這樣年底這個手續(xù)費要怎么做賬呢?

樸老師 解答

2022-10-13 10:20

同學(xué)你好

是什么會計準則呢

丁娟 追問

2022-10-13 10:26

小企業(yè)會計準則

樸老師 解答

2022-10-13 10:29

借利潤分配未分配利潤
借進項
貸銀行存款

丁娟 追問

2022-10-13 10:43

好糾結(jié),可不可以直接在年底直接按照手續(xù)費金額倒算6%計算出12月份的財務(wù)費用(扣除進項金額),就是發(fā)票沒有,直接做感覺又不對?

樸老師 解答

2022-10-13 10:50

同學(xué)你好
這個可以的

丁娟 追問

2022-10-13 10:57

是說22年年底我先計提12月份的財務(wù)費用嗎

樸老師 解答

2022-10-13 11:02

同學(xué)你好
這個 不用計提
直接按照發(fā)生額來做就可以

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同學(xué)你好 先做往來然后再 借費用科目 借進項 貸其他應(yīng)收款
2022-10-12 16:49:37
你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄?
2021-11-23 17:35:06
您好,先把無票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-06-06 15:16:38
同學(xué),你好 可以抵扣
2022-04-10 15:24:13
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:財務(wù)費用-手續(xù)費(紅字負數(shù)) 只記錄專票的增值稅金額
2022-06-05 14:36:47
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