老師,問(wèn)一下定期定額的個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月了,一直沒(méi) 問(wèn)
你好,定期定額的不需要成本發(fā)票的 答
老師,早上好!我現(xiàn)在遇到港幣賬戶的款項(xiàng)含了銀行利 問(wèn)
你好,那個(gè)存款利息需要這樣做借 銀行存款-港幣賬戶 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 答
收到個(gè)人代開(kāi)的增值稅房租租賃的稅率發(fā)票是0,正確 問(wèn)
你好,稅額是0嗎,屬于沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)免增值稅的。 答
董老師,在線嗎?次數(shù)用完了。 問(wèn)
同學(xué)你好 老師中午在線,這個(gè)點(diǎn)不在了 答
老板以個(gè)人名義貸的小微企業(yè)貸,款是打到老板個(gè)人 問(wèn)
您好,是老板轉(zhuǎn)到公賬上的錢,你沒(méi)有做賬嗎? 答

1.以支票支付產(chǎn)品展覽會(huì)¥900產(chǎn)品廣告費(fèi)¥30,0002.以支票支付捐贈(zèng)災(zāi)區(qū)款項(xiàng)¥20,000 3.以現(xiàn)金購(gòu)買車間勞保用品1000元4.以銀行存款支付違約金5000元5.由銀行直接支付稅收滯金1000元6.計(jì)提本月累計(jì)折扣5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運(yùn)輸部門1000元,銷售機(jī)構(gòu)500元,管理部門1500元7.攤銷財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費(fèi)500元8.銀行直接支付本月水電費(fèi)10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元9.分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機(jī)構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計(jì)提福利費(fèi)這些題的會(huì)計(jì)分錄謝謝
答: 你好 1.以支票支付產(chǎn)品展覽會(huì)¥900產(chǎn)品廣告費(fèi)¥30,000 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 2.以支票支付捐贈(zèng)災(zāi)區(qū)款項(xiàng)¥20,000 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 3.以現(xiàn)金購(gòu)買車間勞保用品1000元 借:制造費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4.以銀行存款支付違約金5000元 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 5.由銀行直接支付稅收滯金1000元 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 6.計(jì)提本月累計(jì)折扣5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運(yùn)輸部門1000元,銷售機(jī)構(gòu)500元,管理部門1500元 借:生產(chǎn)成本,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 7.攤銷財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費(fèi)500元 借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8.銀行直接支付本月水電費(fèi)10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 9.分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機(jī)構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計(jì)提福利費(fèi) 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,福利費(fèi)?
這些會(huì)計(jì)分錄只能一步步分開(kāi)計(jì)算,我記得好像可以合并分錄吧?: 借:固定資產(chǎn)清理 113 累計(jì)折舊 9 貸:固定資產(chǎn) 122 。 支付清理費(fèi)用:借:固定資產(chǎn)清理 1 貸:銀行存款 1 。 應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠款:借:其他應(yīng)收款 50 貸:固定資產(chǎn)清理 50 。結(jié)轉(zhuǎn)毀損固定資產(chǎn)凈損益:借:營(yíng)業(yè)外支出 (113+1-50)64 貸:固定資產(chǎn)清理 64 。
答: 需要分步驟做分錄的哈
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
21年保險(xiǎn)費(fèi)誤計(jì)入固定資產(chǎn)了,22年如何修改會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,金額不重大直接按正確的固定資產(chǎn)金額算出折舊后,調(diào)整費(fèi)用差額 借管理費(fèi)用 貸固定資產(chǎn) 借相關(guān)費(fèi)用 貸累計(jì)折舊(或者相反分錄) 金額重大的,上面費(fèi)用科目換成以前年度損益調(diào)整









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