- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-09-30 17:35
同學(xué)您好,、購置固定資產(chǎn)時,應(yīng)按資金來源: 借:專用基金—“修購基金”、“事業(yè)支出”、“專款支出”等科目 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 2、同時做下面分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 二、自由自支的事業(yè)單位(和企業(yè)核算是一樣的) 購置空調(diào)時: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 次月提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊
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同學(xué)您好,、購置固定資產(chǎn)時,應(yīng)按資金來源: 借:專用基金—“修購基金”、“事業(yè)支出”、“專款支出”等科目 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 2、同時做下面分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 二、自由自支的事業(yè)單位(和企業(yè)核算是一樣的) 購置空調(diào)時: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 次月提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊
2022-09-30 17:35:28
收到財政撥付項目資金時
財務(wù)會計:借:銀行存款 - 項目資金 貸:財政撥款收入 - 項目資金
預(yù)算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:財政撥款預(yù)算收入 - 項目資金
使用項目資金償還藥品欠款時
財務(wù)會計:借:應(yīng)付賬款 - XXX 單位 貸:銀行存款 - 項目資金
預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
期末結(jié)轉(zhuǎn)時
財務(wù)會計:將財政撥款收入轉(zhuǎn)入本期盈余,借:財政撥款收入 - 項目資金 貸:本期盈余 - 財政項目盈余。同時,由于使用資金支付欠款,相關(guān)費用已在支付時計入事業(yè)支出,在期末時,事業(yè)支出會轉(zhuǎn)入本期盈余,使本期盈余減少,從而自動調(diào)整了本期盈余 - 財政項目盈余的余額。
預(yù)算會計:將財政撥款預(yù)算收入和事業(yè)支出進行結(jié)轉(zhuǎn),借:財政撥款預(yù)算收入 - 項目資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)。同時,借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出。
你之前做的會計分錄中,在支付欠款時預(yù)算會計分錄正確,但財務(wù)會計分錄沒有完整反映出收到財政撥款以及結(jié)轉(zhuǎn)的過程。
2025-03-16 12:43:30
借,固定資產(chǎn)
貸,銀行存款
借,遞延收益
貸,累積折舊
2022-03-11 13:01:05
借財政應(yīng)返還額度,貸零余額賬戶用款額度
2020-06-17 10:46:05
你好 ,借事業(yè)支出 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸本年盈
余
2022-12-30 22:08:00
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