請問, 異常發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo),那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

請問老師購置固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,計提折舊時借管理費用貸累計折舊,折舊時借累計折舊貸固定資產(chǎn)。是這樣做賬嗎?
答: 您好同學(xué),折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。
老師請教大家一個問題。醫(yī)院用財政項目撥款購買的固定資產(chǎn)計提折舊。收到撥款時,借:銀行存款 貸:財政撥款收入-財政項目撥款收入; 計提折舊時:借:業(yè)務(wù)活動費用-財政項目-固定資產(chǎn)折舊 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 。期末因為業(yè)務(wù)活動費用-財政項目 小于 財政項目撥款收入,導(dǎo)致本期盈余--財政項目盈余 有余額。這類業(yè)務(wù)到年底會計分錄應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn),次年怎樣繼續(xù)計提折舊。
答: 你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)記入累計盈余,即可,次年還是一樣計提折舊就可以了 借:業(yè)務(wù)活動費用-財政項目-固定資產(chǎn)折舊 貸:固定資產(chǎn)累計折舊
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產(chǎn)買入時,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,次月折舊時,借:管理費用-累計折舊,貸:累計折舊,是這樣操作嗎?
答: 你好 是的,你的分錄是正確的










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