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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-21 11:20

主頁要有顯示,就不需要另外填寫了

宋生老師 解答

2017-06-21 10:56

你好!這樣的不用單獨做憑證。

阿黎 追問

2017-06-21 10:57

在資產(chǎn)負債表上顯示應交稅費是負數(shù)嗎

宋生老師 解答

2017-06-21 11:02

您好!是的。 顯示出來就是這樣

阿黎 追問

2017-06-21 11:07

那增值稅表需不需要把沒有抵扣的稅費填寫

宋生老師 解答

2017-06-21 11:09

您好!你說的是哪張表呢?

阿黎 追問

2017-06-21 11:17

進項稅和銷項稅的差額部分,在資產(chǎn)負債表上顯示是負數(shù),在稅務申報增值稅附表時還需要填寫嗎

宋生老師 解答

2017-06-21 11:19

您好!主表上面有顯示就可以了。

宋生老師 解答

2017-06-21 11:28

您好!是的。最終的數(shù)據(jù)在主表上

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相關問題討論
你好!這樣的不用單獨做憑證。
2017-06-21 10:56:34
你好,不需要的,只有進項小于銷項時才需要結轉(zhuǎn)應交增值稅,大于不需要處理
2022-04-08 10:57:14
你好,是需要做結轉(zhuǎn)增值稅的處理??
2024-01-11 16:08:28
你好,進項稅額大于銷項稅額,結轉(zhuǎn)分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-01-11 11:21:43
月末進項稅額和銷項稅額相等不需要做賬務處理哈
2022-03-04 09:49:12
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