老師您好企業(yè)報(bào)完稅進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大,形成留抵稅額怎么做賬務(wù)處理

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于2021-12-12 16:05 發(fā)布 ??1161次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-12-12 16:06
你好,看下老師給你發(fā)的圖片。
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你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-09-06 20:14:32
你好,看下老師給你發(fā)的圖片。
2021-12-12 16:06:18
你好
嚴(yán)格來說,要做的,但是我自己是沒有做的
2022-09-06 19:55:22
增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成的有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的情況下,賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-12-15 16:20:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4000,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5000
轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方有余額表示留底。
2023-05-18 14:00:27
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2021-12-12 16:13
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2021-12-12 16:13