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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-12-12 16:06

你好,看下老師給你發(fā)的圖片。

微信用戶 追問

2021-12-12 16:13

謝謝美女老師

答疑蘇老師 解答

2021-12-12 16:13

不客氣,祝工作順利哦!

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你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-09-06 20:14:32
你好,看下老師給你發(fā)的圖片。
2021-12-12 16:06:18
你好 嚴(yán)格來說,要做的,但是我自己是沒有做的
2022-09-06 19:55:22
增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成的有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的情況下,賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-12-15 16:20:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4000, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5000 轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方有余額表示留底。
2023-05-18 14:00:27
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