
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬月末需要結(jié)本年累計(jì)嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)需要的
12月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”明細(xì)賬中。其中,“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬,經(jīng)過計(jì)算,本月銷項(xiàng)稅合計(jì)315350.00元,進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)214094.80元,貸方性質(zhì)余額101255.20元。
答: 你好,表示本期應(yīng)交增值稅是101255.20
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問:應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)這個(gè)填什么數(shù)?是看增值稅納稅申報(bào)表還是看賬科目明細(xì)?
答: 你需要填的什么報(bào)表呢?









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