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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 09:36

你好;   正常這個(gè)科目要轉(zhuǎn)到未交增值稅去; 你是借方還是貸方有余額

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-07 09:40

在借方,因?yàn)槲覜](méi)有做   
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi))      
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)       
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這一步可以嗎

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-07 09:42

直接把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

meizi老師 解答

2022-04-07 09:45

 你好 ;   可以的。 你看你原來(lái)是什么科目對(duì)應(yīng)去做     

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-07 10:01

年底這個(gè)科目的余額怎么處理呢?

meizi老師 解答

2022-04-07 10:07

 你好;   都是月末結(jié)轉(zhuǎn)下; 比如    
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-07 10:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我就像知道我不做上邊這一步可以嗎?如果可以的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方肯定會(huì)有余額,余額怎么處理?

meizi老師 解答

2022-04-07 10:46

 你好;      可以的。 銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅 可以這樣來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的。 掛著以后有稅在做結(jié)轉(zhuǎn)抵減   

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,你的具體問(wèn)題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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