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松代
于2022-09-26 14:25 發布 ??889次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-09-26 14:26
同學,你好可以參考6000-70000×0.005=5650
松代 追問
2022-09-26 14:30
拿回來的這個6000的餐費,是記管理費用-招待費吧?老師
小菲老師 解答
2022-09-26 14:31
同學,你好嗯嗯,是的
2022-09-26 14:32
納稅調增通常是在次年匯算清繳的時候去調增嗎?
2022-09-26 14:33
2022-09-26 14:38
匯算清繳時,招待費用納稅調增,如果企業虧損,調增的招待費可以彌補虧損不繳納,不用交稅嗎
2022-09-26 14:41
2022-09-26 14:44
那記賬的時候還是按發票如實記對吧,要調增時才去另外列支調增的金額?
2022-09-26 14:45
同學,你好嗯,是這樣的
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老師,業務招待費納稅調增是不是調整的是管理費用里的業務招待費,銷售費里的業務招待費不影響吧
答: 2個科目的都要調增的
小規模公司,招待費需要納稅調增嗎?當年的招待費有6000,收入只有7萬,要調增多少?
答: 同學,你好 可以參考 6000-70000×0.005=5650
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銷售費用-業務招待費要納稅調增嗎?
答: 您好,需要,這個有扣除比例
老師,業務招待費納稅調增需要做分錄嗎?
討論
招待費不能超過收入的60%嗎?如果超過就納稅調增嗎?
請問下2024年和2025年開辦期的招待費納稅調增是在當年度(2024年和2025年)匯繳調增,還是在正式生產經營年度匯繳時再調增?
老師,業務招待費是按收入的萬分之五可以抵,那超過的部分納稅調增交的是那些稅
招待費在清算中,納稅調整為調增,會計分錄怎么做?
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 86228 個
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