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︶ㄣ咖啡°
于2026-03-10 17:26 發布 ??62次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2026-03-10 17:27
是在開始生產經營的年度扣除,發生的當年是計入長期待攤費用-開辦費。不影響損益
︶ㄣ咖啡° 追問
2026-03-10 17:31
好的,就是在正式生產經營年度匯繳時做2024年和2025年招待費調增,2024年和2025年時不做納稅調整,是吧?
家權老師 解答
2026-03-10 17:33
是的,就是那個意思的
2026-03-10 17:34
好的,謝謝老師
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老師,業務招待費納稅調增是不是調整的是管理費用里的業務招待費,銷售費里的業務招待費不影響吧
答: 2個科目的都要調增的
小規模公司,招待費需要納稅調增嗎?當年的招待費有6000,收入只有7萬,要調增多少?
答: 同學,你好 可以參考 6000-70000×0.005=5650
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銷售費用-業務招待費要納稅調增嗎?
答: 您好,需要,這個有扣除比例
老師,業務招待費納稅調增需要做分錄嗎?
討論
招待費不能超過收入的60%嗎?如果超過就納稅調增嗎?
請問下2024年和2025年開辦期的招待費納稅調增是在當年度(2024年和2025年)匯繳調增,還是在正式生產經營年度匯繳時再調增?
老師業務招待費發生額500,收入219641.33,500*60%=300, 219641.33*0.005=1098.21 ,納稅調增200是不是了
招待費在清算中,納稅調整為調增,會計分錄怎么做?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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︶ㄣ咖啡° 追問
2026-03-10 17:31
家權老師 解答
2026-03-10 17:33
︶ㄣ咖啡° 追問
2026-03-10 17:34
家權老師 解答
2026-03-10 17:34