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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-09-22 14:12

 500萬是價稅合計的金額嗎

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相關問題討論
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
同學你好 下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是——A,未經(jīng)認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 )
2022-01-11 15:06:29
同學你好,是的,是這樣!
2024-03-09 08:46:37
這個月末的時候不用結轉(zhuǎn)。
2022-01-23 23:42:08
你好 ; 結轉(zhuǎn)下即可? ? 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:50:25
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