我公司是生產(chǎn)企業(yè),銷售額1000萬,假如做進出口業(yè)務有300萬一部分是出口的,那要是退稅怎么區(qū)分進項中那一部分是要退稅的,退稅率是多少,銷項稅是13%

水中的小鳥
于2022-09-19 16:01 發(fā)布 ??668次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-09-19 16:05
免抵退,生產(chǎn)參考這個連接案例,學習
https://www.kuaiji.com/shuiwu/20088495.html
過程較復雜,最好在學堂學下實操很實用的一周左右
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免抵退,生產(chǎn)參考這個連接案例,學習
https://www.kuaiji.com/shuiwu/20088495.html
過程較復雜,最好在學堂學下實操很實用的一周左右
2022-09-19 16:05:11
第一個問題:3 月申報期進項發(fā)票應按規(guī)申報抵扣,與 3 月出口貨物無直接沖突,只要業(yè)務相關,不管用于內(nèi)銷或出口產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料進項都可正常抵扣。
第二個問題:先算當期應納稅額為 -15 萬元,有期末留抵稅額。再算當期免抵退稅額(需出口貨物離岸價等數(shù)據(jù),假設為 X,即 X×13%)。比較兩者大小,前者大則應退稅額是當期期末留抵稅額 15 萬元,后者大則應退稅額是 X×13% 萬元 。
2025-03-24 16:24:38
同學您好,學員您好,是的,對的,退的是進項稅額
2023-08-10 10:10:10
你好
增值稅稅率是13呀?退稅率也是13的
2023-03-24 08:55:48
?同學你好
:賬務處理如下:
1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等
?貸:銀行存款/應付賬款等。
2、出口貨物
借:銀行存款/應收賬款等
?貸:主營業(yè)務收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本
? 貸:庫存商品。
3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)
? ? 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額)
? ?主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額)
? 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)
? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額)。
4、收到出口退稅款
借:銀行存款
? 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
2022-03-23 12:11:37
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2022-09-19 16:59