老師,我們報(bào)關(guān)放行日期是3月30日,到現(xiàn)在4月10號(hào)了, 問(wèn)
你好電子口岸這個(gè)報(bào)關(guān)單還沒(méi)數(shù)據(jù)? 答
老師,統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬里這個(gè)自制半成品、在制品(期末余額) 問(wèn)
直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數(shù),負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。 答
對(duì)于一個(gè)新手會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),這個(gè)建筑施工單位的賬和稅 問(wèn)
建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算 答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報(bào)表的哪一行 問(wèn)
沒(méi)有發(fā)票 答
老師,公司成立工會(huì)后,需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局 問(wèn)
那申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)稅務(wù)局怎么知曉公司有工會(huì)呢? 答

我是做快遞云倉(cāng)服務(wù)的,我們這邊的業(yè)務(wù)是,預(yù)收客戶的款,客戶發(fā)貨,月底出賬單多退少補(bǔ),一直不都知道用什么會(huì)計(jì)科目來(lái)記錄。收的客戶的款我一直用的是預(yù)收賬款,但是到月底結(jié)算的時(shí)候,我怎么記呢?記應(yīng)付么?預(yù)收,預(yù)付,應(yīng)收,應(yīng)付,還是 不太明白怎么用
答: ?你好;? ? ? ? 收到客戶的款; 借銀行存款貸預(yù)收賬款 ; 你們?cè)履┛梢郧謇沓鰜?lái) 發(fā)貨了多少; 退貨了多少;? 按照退貨后的數(shù)據(jù)來(lái)? ?做; 借預(yù)收賬款貸收入; 銷(xiāo)項(xiàng)稅; 開(kāi)處理 ;? ? ? ?
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款有哪些區(qū)別?預(yù)收賬款屬于什么類會(huì)計(jì)科目?
答: 預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款的主要區(qū)別在于貨物或服務(wù)的交付時(shí)間:預(yù)收賬款是在貨物或服務(wù)交付之前收取的費(fèi)用,而應(yīng)收賬款是在貨物或服務(wù)交付之后收取的費(fèi)用。 預(yù)收賬款是一種比較早的支付方式,它不僅可以讓公司更加有信心處理業(yè)務(wù),還可以幫助公司降低交易風(fēng)險(xiǎn):它可以確保客戶最終會(huì)付款,從而幫助公司在財(cái)務(wù)上取得更大的穩(wěn)定性。 預(yù)收賬款屬于應(yīng)收類會(huì)計(jì)科目,是會(huì)計(jì)賬務(wù)記錄的一種記賬方法,據(jù)此記錄某公司收到的預(yù)付款款項(xiàng)。其會(huì)計(jì)分錄為:借銀行(現(xiàn)金),貸預(yù)收賬款,目的是為了將公司收到的款項(xiàng)進(jìn)行記賬,以便記錄預(yù)收賬款本身及其相關(guān)計(jì)息,從而及時(shí)做出款項(xiàng)實(shí)體的記錄。 拓展知識(shí):對(duì)于預(yù)收賬款,收費(fèi)后需要及時(shí)登記,以便于檢查賬號(hào)是否正確,以及收取的款項(xiàng)是否合理,避免出現(xiàn)多付和少付的情況。同時(shí),預(yù)收賬款的管理也要注意以下幾個(gè)問(wèn)題:1.要按照規(guī)定的記賬準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)登記;2.要定期結(jié)算,即按照雙方約定的時(shí)間及費(fèi)用付款;3.要注意的是,預(yù)收賬款的發(fā)生額必須相等結(jié)算,如果存在差額,要及時(shí)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款科目預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)科目包括哪些
答: 你好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來(lái)款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的






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整齊的板凳 追問(wèn)
2022-09-08 11:09
meizi老師 解答
2022-09-08 11:11