老師我想請(qǐng)問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)過了,然 問
系統(tǒng)不自動(dòng)帶出:因?yàn)槟闶窍葓?bào)了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報(bào)一季度,系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)虧損。 一季度利潤(rùn) 108076.42:要先交稅(因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬(wàn):一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報(bào)時(shí),系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù),直接抵減二季度及以后利潤(rùn)。 不是必須一季度用:虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報(bào) 應(yīng)付職工薪酬工資 問
您好,實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報(bào) 問
你好,你這個(gè)?差異是會(huì)計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅:按售價(jià)全額計(jì)稅。 會(huì)計(jì):僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營(yíng)業(yè)外收入”,不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結(jié)論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答

8月開錯(cuò)發(fā)票,9月紅沖,但是需要申報(bào)8月正確的金額要怎么寫情況說明
答: 同學(xué)你好,說明 xxx稅務(wù)局: 由于公司xxx原因,導(dǎo)致8月份xxxx號(hào)發(fā)票開具錯(cuò)誤,沒有作廢處理。特此說明。 xxxx有限公司 xxxx年xx月xx日
老師好,我現(xiàn)在有個(gè)問題就是,我上個(gè)月忘記紅沖發(fā)票了,剛剛把要紅沖的發(fā)票給紅沖了,可是在發(fā)票查詢里,開票金額還是沒有變動(dòng),沒有減掉我紅沖發(fā)票的金額,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照系統(tǒng)里的開票金額申報(bào)還是我自己修改為減掉紅沖發(fā)票的金額數(shù)據(jù)申報(bào)呢
答: 你好,你是7月沖紅的,報(bào)下個(gè)月增值稅的時(shí)候系統(tǒng)才會(huì)減這一筆,6月的就是沖之前的數(shù)據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅沖發(fā)票上傳幾次顯示超時(shí),現(xiàn)在顯示大于藍(lán)色金額上傳不了
答: 同學(xué)你好,因?yàn)閷?duì)同一張信息表重復(fù)上傳的原因造成的,也就是說,已經(jīng)上傳成功了。





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