
老師,先收到辦公費用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費
老師你好,11月份申請付款了一批原材料金額1000元,后面入庫了900,做了憑證借原材料900,貸應付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應付1000,貸銀行存款1000,11月已經結賬,12月才知道其中100元只需要計入管理費用-辦公費,現(xiàn)在系統(tǒng)里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費用-辦公費100,貸應付賬款100.還是這樣做:借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
答: 借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)直接用銀行存款購買的辦公用品是直接記借管理費用5000 貸銀行存款5000還是用應付賬款過渡一下呢?
答: 直接貸方銀行存款就可以。









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碧藍的蘿莉 追問
2022-09-07 15:27
鄒老師 解答
2022-09-07 15:29