送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-05 15:07

你好;         認證了發票; 有轉出了 ;你之前收到發票怎么做賬的;    

Q 追問

2022-09-05 15:11

借:管理費用   進項稅額  貸:應付賬款。我直接紅字做1700,要不要經過進項稅額轉出

meizi老師 解答

2022-09-05 15:16

 你好;   要轉出 ; 借管理費用 貸進項稅轉出 ;    

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相關問題討論
你好;? ? ? ? ?認證了發票; 有轉出了 ;你之前收到發票怎么做賬的;? ??
2022-09-05 15:07:26
購買方給你開紅字信息表,然后你開負數發票
2019-05-22 15:50:14
8月份:比說說: 借:應收賬款 100 貸:營業收入100 不考慮增值稅 多開了30元借:應收賬款 30 貸:營業收入30 11月份 借:應收賬款 -130 貸:營業收入-130 正確的發票:借:應收賬款 100 貸:營業收入100
2020-11-28 14:19:01
你好,把你九月份做的賬注銷了,然后11月份再做一筆
2023-11-27 09:14:06
借應付賬款 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉出 借庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款。
2022-12-06 11:07:03
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