老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開(kāi)了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

4s店,廠家給返利,我們開(kāi)紅字發(fā)票。借:應(yīng)收,借庫(kù)存商品(紅字)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。。。。可以嘛
答: 你好可以的 可以的
當(dāng)月先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下月取得紅字發(fā)票后,再紅沖分錄。?如?借:庫(kù)存商品??貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?借:庫(kù)存商品??負(fù)數(shù)??貸:銀行存款??負(fù)數(shù)如果是退貨呢?也是借:庫(kù)存商品 ??
答: 是的,你的理解是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,麻煩幫我看下,收到紅字票后進(jìn)項(xiàng)處理是否正確:1.購(gòu)入貨物,但未認(rèn)證,借:庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13 貸:銀行存款 113;次月收到紅字發(fā)票,借:庫(kù)存商品-100 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) -13 貸:銀行存款 -113;2.購(gòu)入貨物,已認(rèn)證,借:庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13 貸:銀行存款 113;次月收到紅字發(fā)票,借:庫(kù)存商品-100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)13 銀行存款 -113;
答: 同學(xué)你好 是這樣做的哦








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



李小姐 追問(wèn)
2022-08-27 11:08
郭老師 解答
2022-08-27 11:09
李小姐 追問(wèn)
2022-08-27 11:09
李小姐 追問(wèn)
2022-08-27 11:11
郭老師 解答
2022-08-27 11:12
郭老師 解答
2022-08-27 11:12
李小姐 追問(wèn)
2022-08-27 11:15
郭老師 解答
2022-08-27 11:17
李小姐 追問(wèn)
2022-08-27 11:18
李小姐 追問(wèn)
2022-08-27 11:20
郭老師 解答
2022-08-27 11:21
李小姐 追問(wèn)
2022-08-27 11:27
郭老師 解答
2022-08-27 11:29